大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 2020 年度决算 目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、 国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府概况
一、部门主要职能
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行 政区的行政职能。落实方针、政策,依法行政,发挥经济管 理职能,加强本镇全体群众的政策引导,制定本镇的发展规 划,为全镇提供大众服务,主动维护社会稳定,积极构建文 明社会。按照大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委、县政府等上级机关大发体育在线_大发体育投注-彩票平台乡镇各项工作 安排,保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、 安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、 服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项 工作任务,及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发 放,按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的 各项资金,确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干
净优美、群众办事方便快捷。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:岑阳镇
人民政府。
本部门 2020 年年末编制人数 53 人,其中行政编制 20 人, 事业编制 33 人;年末实有人数 66 人,其中在职人员 53 人,离
休人员 0 人,退休人员 13 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 2020年度 收 入 |
金额单位:元 支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,349,721.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,222,191.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,771,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
53,520.49 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
214,997.88 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,398,730.98 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
319,125.06 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
448,300.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,090,108.61 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
10,153,807.07 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2,154,800.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
360,000.00 |
|
23 |
|
二十二、其他支出 |
54 |
2,705,140.32 |
|
24 |
|
二十三、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十四、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十五、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
24,120,721.52 |
本年支出合计 |
58 |
24,120,721.52 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
24,120,721.52 |
总计 |
62 |
24,120,721.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
— %d —
收入决算表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府
2020年度
公开02表 金额单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
24,120,721.52 |
24,120,721.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4,222,191.11 |
4,222,191.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,931,321.50 |
3,931,321.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,158,664.26 |
2,158,664.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
82,857.24 |
82,857.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,689,800.00 |
1,689,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
59,049.57 |
59,049.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
59,049.57 |
59,049.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
70,689.04 |
70,689.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
70,689.04 |
70,689.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
161,131.00 |
161,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
161,131.00 |
161,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,398,730.98 |
1,398,730.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
121,625.55 |
121,625.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
121,625.55 |
121,625.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350,075.33 |
350,075.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,777.44 |
283,777.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66,297.89 |
66,297.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
100,926.84 |
100,926.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
100,926.84 |
100,926.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
641,000.00 |
641,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082201 |
移民补助 |
58,000.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
583,000.00 |
583,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
185,103.26 |
185,103.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政运行 |
185,103.26 |
185,103.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
448,300.00 |
448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
448,300.00 |
448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
448,300.00 |
448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
2,090,108.61 |
2,090,108.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
90,608.61 |
90,608.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
90,608.61 |
90,608.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
869,500.00 |
869,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
869,500.00 |
869,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,130,000.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,130,000.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
10,153,807.07 |
10,153,807.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,108,811.66 |
1,108,811.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
795,865.66 |
795,865.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12,946.00 |
12,946.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
132,608.83 |
132,608.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
132,608.83 |
132,608.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
238,563.50 |
238,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
238,563.50 |
238,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
6,703,023.08 |
6,703,023.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130501 |
行政运行 |
49,223.08 |
49,223.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,881,000.00 |
4,881,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
1,056,000.00 |
1,056,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
716,800.00 |
716,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
1,970,800.00 |
1,970,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
490,000.00 |
490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
980,800.00 |
980,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
2,154,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
2,154,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
2,154,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
2,705,140.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
2,705,140.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
2,705,140.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
— %d —
支出决算表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府
2020年度
公开03表 金额单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|||
支出功能分类科 目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
24,120,721.52 |
6,929,350.12 |
17,191,371.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4,222,191.11 |
4,222,191.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,931,321.50 |
3,931,321.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,158,664.26 |
2,158,664.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
82,857.24 |
82,857.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,689,800.00 |
1,689,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
59,049.57 |
59,049.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
59,049.57 |
59,049.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
70,689.04 |
70,689.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
70,689.04 |
70,689.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
161,131.00 |
161,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
161,131.00 |
161,131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,398,730.98 |
757,730.98 |
641,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
121,625.55 |
121,625.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
121,625.55 |
121,625.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350,075.33 |
350,075.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,777.44 |
283,777.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66,297.89 |
66,297.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
100,926.84 |
100,926.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
100,926.84 |
100,926.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
641,000.00 |
0.00 |
641,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082201 |
移民补助 |
58,000.00 |
0.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
583,000.00 |
0.00 |
583,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
185,103.26 |
185,103.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082801 |
行政运行 |
185,103.26 |
185,103.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
448,300.00 |
0.00 |
448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
448,300.00 |
0.00 |
448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
448,300.00 |
0.00 |
448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
2,090,108.61 |
90,608.61 |
1,999,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
90,608.61 |
90,608.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
90,608.61 |
90,608.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
869,500.00 |
0.00 |
869,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
869,500.00 |
0.00 |
869,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,130,000.00 |
0.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,130,000.00 |
0.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
10,153,807.07 |
1,229,207.07 |
8,924,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,108,811.66 |
808,811.66 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
795,865.66 |
795,865.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12,946.00 |
12,946.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
132,608.83 |
132,608.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
132,608.83 |
132,608.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
238,563.50 |
238,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
238,563.50 |
238,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
6,703,023.08 |
49,223.08 |
6,653,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130501 |
行政运行 |
49,223.08 |
49,223.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,881,000.00 |
0.00 |
4,881,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
1,056,000.00 |
0.00 |
1,056,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
716,800.00 |
0.00 |
716,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
1,970,800.00 |
0.00 |
1,970,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
490,000.00 |
0.00 |
490,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
980,800.00 |
0.00 |
980,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
0.00 |
2,154,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
0.00 |
2,154,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
0.00 |
2,154,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
41,968.92 |
2,663,171.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
41,968.92 |
2,663,171.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
41,968.92 |
2,663,171.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
— %d —
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 2020年度
公开04表 金额单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经 营预算 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算 |
1 |
22,349,721.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,222,191.11 |
4,222,191.11 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预 |
2 |
1,771,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支 |
39 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
40 |
1,398,730.98 |
757,730.98 |
641,000.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
448,300.00 |
448,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,090,108.61 |
960,108.61 |
1,130,000.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
10,153,807.07 |
10,153,807.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等 |
46 |
2,154,800.00 |
2,154,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
54 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
55 |
2,705,140.32 |
2,705,140.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十三、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十四、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十五、抗疫特别国债安排 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
24,120,721.52 |
的支出 |
本年支出合计 |
59 |
24,120,721.52 |
22,349,721.52 |
1,771,000.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
24,120,721.52 |
总计 |
64 |
24,120,721.52 |
22,349,721.52 |
1,771,000.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府
2020年度
公开05表 金额单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
22,349,721.52 |
6,929,350.12 |
15,420,371.40 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4,222,191.11 |
4,222,191.11 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,931,321.50 |
3,931,321.50 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,158,664.26 |
2,158,664.26 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
82,857.24 |
82,857.24 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
支 1,689,800.00 |
1,689,800.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
59,049.57 |
59,049.57 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
59,049.57 |
59,049.57 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
70,689.04 |
70,689.04 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
70,689.04 |
70,689.04 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
161,131.00 |
161,131.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
161,131.00 |
161,131.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
53,520.49 |
53,520.49 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
||
2070101 |
行政运行 |
214,997.88 |
214,997.88 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
757,730.98 |
757,730.98 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
121,625.55 |
121,625.55 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
121,625.55 |
121,625.55 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350,075.33 |
350,075.33 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,777.44 |
283,777.44 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66,297.89 |
66,297.89 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
100,926.84 |
100,926.84 |
0.00 |
||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
100,926.84 |
100,926.84 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
185,103.26 |
185,103.26 |
0.00 |
||
2082801 |
行政运行 |
185,103.26 |
185,103.26 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
319,125.06 |
319,125.06 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
448,300.00 |
0.00 |
448,300.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
448,300.00 |
0.00 |
448,300.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
448,300.00 |
0.00 |
448,300.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
960,108.61 |
90,608.61 |
869,500.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
90,608.61 |
90,608.61 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
90,608.61 |
90,608.61 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
869,500.00 |
0.00 |
869,500.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
869,500.00 |
0.00 |
869,500.00 |
||
213 |
农林水支出 |
10,153,807.07 |
1,229,207.07 |
8,924,600.00 |
||
21301 |
农业农村 |
1,108,811.66 |
808,811.66 |
300,000.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
795,865.66 |
795,865.66 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12,946.00 |
12,946.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
21302 |
林业和草原 |
132,608.83 |
132,608.83 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
132,608.83 |
132,608.83 |
0.00 |
21303 |
水利 |
238,563.50 |
238,563.50 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
238,563.50 |
238,563.50 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
6,703,023.08 |
49,223.08 |
6,653,800.00 |
2130501 |
行政运行 |
49,223.08 |
49,223.08 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,881,000.00 |
0.00 |
4,881,000.00 |
2130505 |
生产发展 |
1,056,000.00 |
0.00 |
1,056,000.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
716,800.00 |
0.00 |
716,800.00 |
21307 |
农村综合改革 |
1,970,800.00 |
0.00 |
1,970,800.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
490,000.00 |
0.00 |
490,000.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
980,800.00 |
0.00 |
980,800.00 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
0.00 |
2,154,800.00 |
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
0.00 |
2,154,800.00 |
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,154,800.00 |
0.00 |
2,154,800.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
229 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
41,968.92 |
2,663,171.40 |
22999 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
41,968.92 |
2,663,171.40 |
2299901 |
其他支出 |
2,705,140.32 |
41,968.92 |
2,663,171.40 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
— %d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 2020年度
公开06表 金额单位:元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
4,399,425.72 |
302 |
商品和服务支出 |
847,756.76 |
307 |
债务利息及费用 支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,957,088.80 |
30201 |
办公费 |
247,717.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
848,660.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
73,577.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行 费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行 费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
729,060.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位 基本养老保险缴 |
283,777.44 |
30206 |
电费 |
53,073.19 |
31001 |
房屋建筑物购 建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
66,297.89 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗 保险缴费 |
319,125.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补 助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障 缴费 |
121,839.53 |
30211 |
差旅费 |
60,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国 (境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软 件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利 支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的 补助 |
1,682,167.64 |
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和 青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
551,910.64 |
30217 |
公务接待费 |
320,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
734,000.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具 购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
328,417.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品 购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支 出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
36,966.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
70,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产 补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行 维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金 股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和 家庭的补助支出 |
67,840.00 |
30240 |
税金及附加费 用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服 务支出 |
40,000.00 |
31299 |
其他对企业补 助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用 支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利 组织和群众性自 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
6,081,593.36 |
公用支出合计 |
847,756.76 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
— %d —
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开07表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 项目 |
2020年度 栏次 |
年初预算数 |
金额单位:元 决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公 ”经费支出 |
1 |
396,000.00 |
320,000.00 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
36,000.00 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
36,000.00 |
0.00 |
3.公务接待费 |
6 |
360,000.00 |
320,000.00 |
(1)国内接待费 |
7 |
|
320,000.00 |
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
|
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
|
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
|
150 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
|
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
3,000 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
|
0 |
注:本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公 ”经费年初预算数,决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
— %d —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 项 目 |
年初结转和结余 |
2020年度 本年收入 |
本年支出 |
金额单位:元 年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
1,771,000.00 |
1,771,000.00 |
0.00 |
1,771,000.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
641,000.00 |
641,000.00 |
0.00 |
641,000.00 |
0.00 |
||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
641,000.00 |
641,000.00 |
0.00 |
641,000.00 |
0.00 |
||
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
58,000.00 |
58,000.00 |
0.00 |
58,000.00 |
0.00 |
||
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
583,000.00 |
583,000.00 |
0.00 |
583,000.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,130,000.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,130,000.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,130,000.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
1,130,000.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公09表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 2020年度 金额单位:元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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国有资产占用情况表
公开10表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇人民政府 项 目 |
2020年度 栏次 |
单位:台、辆、套 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
— %d —
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 2412.07 万元,其中年初结转和 结余 0 万元,较 2019 年增加 0 万元,与上年持平;本年收入合 计 2412.07 万元,较 2019 年减少 50.44 万元,下降 2.05%,主
要原因是:减少基本建设类项目支出和行政事业类项目支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2412.07 万元, 占 100%;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入 0 万元, 占 0 %;其
他收入 0 万元, 占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 2412.07 万元,其中本年支出合 计 2412.07 万元,较 2019 年减少 50.44 万元,下降 2.05%,主 要原因是:减少基本建设类项目支出和行政事业类项目支出;年 末结转和结余 0 万元,较 2019 年增加 0 万元,与上年持平,主
要原因是:本年收入和支出平衡,与上一年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出 692.94 万元,占 28.73%; 项目支出 1719.14 万元,占 71.27 %;经营支出 0 万元,占 0 %;
其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1135.76
万元,决算数为 2412.07 万元,完成年初预算的 212.37 %。其
中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 425.4 万元,决算数 为 422.22 万元,完成年初预算的 99.25%,主要原因是:年中人
员调出,工资发放总额减少。
(二)文化体育与传媒年初预算数为 23.33 万元,决算数为 21.5 万元,完成年初预算的 92.16%,主要原因是:年中人员调
出,工资发放总额减少。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为 70.93 万元,决算 数为 139.87 万元,完成年初预算的 197.19%,主要原因是:年
中追加了相应的财政预算支出,用于社会保障和就业项目支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 31.7 万元,
决算数为 31.91 万元,主要原因是:人员工资标准提高。
(五)农林水支出年初预算数为 214.89 万元,决算数为 101.54 万元,完成年初预算的 47.25%,主要原因是:年中减少 了相应的财政预算支出,主要用于农林水的基本支出和项目支
出。
(六)节能环保支出年初预算数为 0 万元,决算数为 44.83 万元,主要原因是:年中追加了相应的财政预算支出,主要用于
节能环保项目支出。
(七)城乡社区支出年初预算数为 11.57 万元,决算数为
209.01 万元,主要原因是:年中追加了相应的财政预算支出,
主要用于城乡社区支出。
(八)资源勘探信息等支出年初预算数为 348.58 万元,决 算数为 215.48 万元,主要原因是:年中减少了相应的财政预算
支出,主要用于资源勘探信息等项目支出。
(九)其他支出年初预算数为 4.06 万元,决算数为 270.51 万元,主要原因是:年中追加了相应的财政预算支出,主要用于
基本和项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.94 万
元,其中:
(一)工资福利支出 439.94 万元,较 2019 年增加 61.77 万 元,增加 16.33%,主要原因是:在编人员增加,工资福利发放
增加。
(二)商品和服务支出 84.78 万元,较 2019 年减少 29.86
万元,减少 26.05%,主要原因是:压缩经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出 337.98 万元,较 2019 年减少
2.02 万元,减少 0.59%,主要原因是:人员减少。
(四)资本性支出 1156.8 万元,较 2019 年增加 1156.8
万元,增长 100%,主要原因是:追加了农业基础设施项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出
年初预算数为 39.6 万元,决算数为 32 万元,完成预算的 80.8 %,
决算数较 2019 年减少 7.6 万元,下降 19.19%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数 为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2019 年增加 0 万元,增
长 0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 32 万元,决算数为 32 万元,完成预算的 100%,决算数较 2019 年持平。决算数较年初
预算数的主要原因是:与上年度持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%, 决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %。决算数较年初预算数 增加的主要原因是:本年度未购置公务用车;公务用车运行维护 费支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 100 %,
决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 71.4 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 43.24 万元,降低 37.72%,主要原因是:严格落实党中央八项规定,
厉行节约精神,压缩水电费、印刷费等办公经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 48.37 万元,其中:政
府采购货物支出 48.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.37 万元, 占 政府采购支出总额的 100 % ,其中: 授予小微企业合同金额
3.54 万元, 占政府采购支出总额的 7.32%。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副 部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通
用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效情况说明。。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等
资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事
业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入,包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及
行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”等 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资
产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台 事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32 号) 规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨
款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的
事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助 ”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出 ”和“对
个人和家庭的补助 ”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公 ”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及
为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、
战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和
财政支持企业更新改造所发生的支出。